您所在的位置:
首页>>
决算表>>
2017年度部门决算表
2017年度部门决算表
| 收入支出决算总表 |
| 编制单位:广州民航职业技术学院 |
2017年度 |
金额单位: 元 |
| 收入 |
支出 |
| 项目 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
决算数 |
| 栏次 |
3 |
栏次 |
6 |
| 一、财政拨款收入 |
431,476,000.00 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
| 其中:政府性基金预算财政拨款 |
170,860,000.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
| 二、上级补助收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
| 三、事业收入 |
123,542,371.08 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
| 四、经营收入 |
982,625.08 |
五、教育支出 |
233,951,923.53 |
| 五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
28,910.27 |
| 六、其他收入 |
4,562,373.52 |
七、文化体育与传媒支出 |
12,244.50 |
| |
|
八、社会保障和就业支出 |
13,035,721.53 |
| |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
| |
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
| |
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
| |
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
| |
|
十三、交通运输支出 |
106,541,354.53 |
| |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
| |
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
| |
|
十六、金融支出 |
0.00 |
| |
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
| |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
| |
|
十九、住房保障支出 |
15,929,837.00 |
| |
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
| |
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
| |
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
| |
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
| |
|
|
|
| 本年收入合计 |
560,563,369.68 |
本年支出合计 |
369,499,991.36 |
| 用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
23,246,569.69 |
| 年初结转和结余 |
161,171,608.74 |
年末结转和结余 |
328,988,417.37 |
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| 总计 |
721,734,978.42 |
总计 |
721,734,978.42 |
| 收入决算表 |
| 编制单位:广州民航职业技术学院 |
|
2017年度 |
|
|
金额单位:元 |
| 项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
| 支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 合计 |
560,563,369.68 |
431,476,000.00 |
0.00 |
123,542,371.08 |
982,625.08 |
0.00 |
4,562,373.52 |
| 205 |
教育支出 |
257,678,269.68 |
150,299,200.00 |
0.00 |
101,834,071.08 |
982,625.08 |
0.00 |
4,562,373.52 |
| 20502 |
普通教育 |
6,302,500.00 |
6,302,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2050205 |
高等教育 |
6,302,500.00 |
6,302,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20503 |
职业教育 |
251,375,769.68 |
143,996,700.00 |
0.00 |
101,834,071.08 |
982,625.08 |
0.00 |
4,562,373.52 |
| 2050305 |
高等职业教育 |
251,375,769.68 |
143,996,700.00 |
0.00 |
101,834,071.08 |
982,625.08 |
0.00 |
4,562,373.52 |
| 20509 |
教育费附加安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20599 |
其他教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2059999 |
其他教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 206 |
科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20604 |
技术研究与开发 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20607 |
科学技术普及 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2060703 |
青少年科技活动 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 207 |
文化体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20701 |
文化 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2070199 |
其他文化支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 208 |
社会保障和就业支出 |
15,365,100.00 |
5,326,300.00 |
0.00 |
10,038,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
15,365,100.00 |
5,326,300.00 |
0.00 |
10,038,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2080502 |
事业单位离退休 |
15,365,100.00 |
5,326,300.00 |
0.00 |
10,038,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 214 |
交通运输支出 |
271,300,000.00 |
271,300,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21403 |
民用航空运输 |
100,440,000.00 |
100,440,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2140307 |
民用航空安全 |
440,000.00 |
440,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2140399 |
其他民用航空运输支出 |
100,000,000.00 |
100,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21469 |
民航发展基金支出 |
170,860,000.00 |
170,860,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2146903 |
民航安全 |
1,090,000.00 |
1,090,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2146999 |
其他民航发展基金支出 |
169,770,000.00 |
169,770,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 221 |
住房保障支出 |
16,220,000.00 |
4,550,500.00 |
0.00 |
11,669,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 22102 |
住房改革支出 |
16,220,000.00 |
4,550,500.00 |
0.00 |
11,669,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2210201 |
住房公积金 |
13,620,000.00 |
3,965,500.00 |
0.00 |
9,654,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2210203 |
购房补贴 |
2,600,000.00 |
585,000.00 |
0.00 |
2,015,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 支出决算表 |
| 编制单位:广州民航职业技术学院 |
|
2017年度 |
|
|
|
金额单位:元 |
| 项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
| 支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 合计 |
369,499,991.36 |
258,825,902.88 |
110,073,807.00 |
0.00 |
600,281.48 |
0.00 |
| 205 |
教育支出 |
233,951,923.53 |
229,860,344.35 |
3,491,297.70 |
0.00 |
600,281.48 |
0.00 |
| 20502 |
普通教育 |
6,302,500.00 |
6,302,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2050205 |
高等教育 |
6,302,500.00 |
6,302,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20503 |
职业教育 |
227,024,377.74 |
223,557,844.35 |
2,866,251.91 |
0.00 |
600,281.48 |
0.00 |
| 2050305 |
高等职业教育 |
227,024,377.74 |
223,557,844.35 |
2,866,251.91 |
0.00 |
600,281.48 |
0.00 |
| 20509 |
教育费附加安排的支出 |
580,045.79 |
0.00 |
580,045.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
580,045.79 |
0.00 |
580,045.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20599 |
其他教育支出 |
45,000.00 |
0.00 |
45,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2059999 |
其他教育支出 |
45,000.00 |
0.00 |
45,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 206 |
科学技术支出 |
28,910.27 |
0.00 |
28,910.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20604 |
技术研究与开发 |
13,183.47 |
0.00 |
13,183.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
13,183.47 |
0.00 |
13,183.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20607 |
科学技术普及 |
15,726.80 |
0.00 |
15,726.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2060703 |
青少年科技活动 |
15,726.80 |
0.00 |
15,726.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 207 |
文化体育与传媒支出 |
12,244.50 |
0.00 |
12,244.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20701 |
文化 |
12,244.50 |
0.00 |
12,244.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2070199 |
其他文化支出 |
12,244.50 |
0.00 |
12,244.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 208 |
社会保障和就业支出 |
13,035,721.53 |
13,035,721.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
13,035,721.53 |
13,035,721.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2080502 |
事业单位离退休 |
13,035,721.53 |
13,035,721.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 214 |
交通运输支出 |
106,541,354.53 |
0.00 |
106,541,354.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21403 |
民用航空运输 |
50,172,941.89 |
0.00 |
50,172,941.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2140307 |
民用航空安全 |
460,584.67 |
0.00 |
460,584.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2140399 |
其他民用航空运输支出 |
49,712,357.22 |
0.00 |
49,712,357.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21469 |
民航发展基金支出 |
56,368,412.64 |
0.00 |
56,368,412.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2146903 |
民航安全 |
434,986.26 |
0.00 |
434,986.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2146999 |
其他民航发展基金支出 |
55,933,426.38 |
0.00 |
55,933,426.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 221 |
住房保障支出 |
15,929,837.00 |
15,929,837.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 22102 |
住房改革支出 |
15,929,837.00 |
15,929,837.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2210201 |
住房公积金 |
13,577,871.00 |
13,577,871.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2210203 |
购房补贴 |
2,351,966.00 |
2,351,966.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 财政拨款收入支出决算总表 |
| 编制单位:广州民航职业技术学院 |
2017年度 |
|
|
金额单位:元 |
| 收 入 |
支 出 |
| 项 目 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
决算数 |
| 小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 |
3 |
栏 次 |
10 |
11 |
12 |
| 一、一般公共预算财政拨款 |
260,616,000.00 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |
170,860,000.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
五、教育支出 |
147,768,898.84 |
147,768,898.84 |
0.00 |
| |
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
八、社会保障和就业支出 |
5,881,500.00 |
5,881,500.00 |
0.00 |
| |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
十三、交通运输支出 |
106,541,354.53 |
50,172,941.89 |
56,368,412.64 |
| |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
十九、住房保障支出 |
4,550,500.00 |
4,550,500.00 |
0.00 |
| |
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 本年收入合计 |
431,476,000.00 |
本年支出合计 |
264,742,253.37 |
208,373,840.73 |
56,368,412.64 |
| |
|
|
|
|
|
| 年初财政拨款结转和结余 |
111,746,851.77 |
年末财政拨款结转和结余 |
278,480,598.40 |
55,180,457.34 |
223,300,141.06 |
| 一、一般公共预算财政拨款 |
2,938,298.07 |
基本支出结转 |
3,699,456.16 |
3,699,456.16 |
0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |
108,808,553.70 |
项目支出结转和结余 |
274,781,142.24 |
51,481,001.18 |
223,300,141.06 |
| |
|
|
|
|
|
| 总计 |
543,222,851.77 |
总计 |
543,222,851.77 |
263,554,298.07 |
279,668,553.70 |